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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104962
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-14086
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203088
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional