Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027551
Monto de la Factura
₲ 2.265.947
Nro. Solicitud de Transferencia
46704
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.947
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1427
Monto Contrato
₲ 19.983.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.901.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.901.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186148
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
