Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 3.250.170
Nro. Solicitud de Transferencia
51376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5726
Monto Contrato
₲ 35.751.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.031.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.031.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil