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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003885
Monto de la Factura
₲ 325.017
Nro. Solicitud de Transferencia
81595
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.017

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5726
Monto Contrato
₲ 35.751.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.031.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.031.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil