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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004085
Monto de la Factura
₲ 3.250.170
Nro. Solicitud de Transferencia
104341
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.170

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5726
Monto Contrato
₲ 35.751.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.031.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.031.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190220
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil