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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 2.062.100
Nro. Solicitud de Transferencia
50541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2679
Monto Contrato
₲ 29.779.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.561.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.561.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar