Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000246
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            110292
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-02-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            3785826-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            72
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-10-18430
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.529.460
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.529.460
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            193787
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA SNNA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        