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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 2.993.089
Nro. Solicitud de Transferencia
67339
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.089

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
106/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4430
Monto Contrato
₲ 29.930.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.040.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.040.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185176
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo