Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9390432
Monto de la Factura
₲ 10.425.466
Nro. Solicitud de Transferencia
78980
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.425.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0928
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.329.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.329.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados