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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-9229442
Monto de la Factura
₲ 2.044.310
Nro. Solicitud de Transferencia
51183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.310

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0928
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.329.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.329.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados