Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000587
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.799.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112493
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-02-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.799.750
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
        
                                    RUC
                            
            575362-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-10-15451
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.925.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.238.656
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.238.656
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204561
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
        