Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010230
Monto de la Factura
₲ 4.433.750
Nro. Solicitud de Transferencia
43608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0924
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.356.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.356.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188324
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay