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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 1.854.650
Nro. Solicitud de Transferencia
70819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2657
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.521.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.521.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura