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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 7.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.430.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1934
Monto Contrato
₲ 7.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.065.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.065.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar