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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104390
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.998.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18654
Monto Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.259.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.259.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204367
Nombre de la Licitación
CD SUBUOC Nº 28/10 MANT. Y REP. MENORES PLANTA TRANSMISORA ZP 12 RADIO C.A.L. PILAR - ÑEEMBUCU
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay