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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017236
Monto de la Factura
₲ 3.991.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78819
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.991.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1874
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.730.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.730.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187053
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CURRIER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii