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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116520
Monto de la Factura
₲ 60.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11358
Monto Contrato
₲ 60.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.486.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.486.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura