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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 14.883.828
Nro. Solicitud de Transferencia
126203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.422.562

Retención DNCP
₲ 56.850
Retención IVA
₲ 114.364
Retención Renta
₲ 290.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15001-17-149009
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.030.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.030.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo