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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0001608
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.611

Retención DNCP
₲ 5.844
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 29.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126508
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.890.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305474
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia