Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093042
Monto de la Factura
₲ 18.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935.517
Retención DNCP
₲ 67.210
Retención IVA
₲ 514.364
Retención Renta
₲ 342.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126508
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.896.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.890.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305474
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia