Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001094
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.325.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99333
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.162.014
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.849
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 90.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 60.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
        
                                    RUC
                            
            4196345-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            425
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-16-131832
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 17.510.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.345.032
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.676.424
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº 11/2016 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        