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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400

Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129513
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.653.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.383.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315930
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación