Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000443
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.027.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123117
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.996.294
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 74.933
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 573.464
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 382.309
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALTERNATIVA S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80037264-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            384
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-16-122435
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.027.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.996.294
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.996.294
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306082
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº 02/2016 "Adquisición de Tóners para Fotocopiadora KYOCERA TK-1147 e Impresora LEXMARK 52D4H00"
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
        