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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003649
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818

Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13006-15-109523
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.232.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.232.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292000
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florares
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica