Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.530.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            46485
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-06-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-06-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.530.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80027424-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            04
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23004-10-53514
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.480.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.496.443
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.496.443
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            155568
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD Nº 02/2010 SERV. DE LIMPIEZA AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        