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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028050
Monto de la Factura
₲ 796.509
Nro. Solicitud de Transferencia
57828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.889

Retención DNCP
₲ 2.896
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-177452
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.510.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366717
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de provisión de café
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica