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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007780
Monto de la Factura
₲ 13.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.747.101

Retención DNCP
₲ 47.735
Retención IVA
₲ 369.082
Retención Renta
₲ 369.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-12002-19-178646
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.777.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.777.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365221
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, de generador y de transformador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica