Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011051
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.170.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            167207
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.132.773
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.318
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 31.909
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
        
                                    RUC
                            
            601164-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            048
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12019-19-186002
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.748.719
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.748.719
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373123
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de lavado de vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC MUVH
        