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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024787
Monto de la Factura
₲ 1.810.350
Nro. Solicitud de Transferencia
117456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.218

Retención DNCP
₲ 6.386
Retención IVA
₲ 49.373
Retención Renta
₲ 49.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia