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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025036
Monto de la Factura
₲ 2.480.850
Nro. Solicitud de Transferencia
19189
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.779

Retención DNCP
₲ 8.751
Retención IVA
₲ 67.660
Retención Renta
₲ 67.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12009-18-164929
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.928.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352084
Nombre de la Licitación
CD 17 PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia