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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011753
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-69791
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.847.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.847.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica