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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-78555
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256213
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO YREPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica