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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005620
Monto de la Factura
₲ 50.003.299
Nro. Solicitud de Transferencia
128266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.552.228

Retención DNCP
₲ 178.194
Retención IVA
₲ 1.363.726
Retención Renta
₲ 909.151
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141030
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Blindados de la Marca DODGE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior