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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067235
Monto de la Factura
₲ 39.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.037.371

Retención DNCP
₲ 142.538
Retención IVA
₲ 1.090.855
Retención Renta
₲ 727.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
126/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-146613
Monto Contrato
₲ 133.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.139.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.139.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional