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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633

Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141557
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.413.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.413.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324784
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección y Disposición Final de Desechos de Fábrica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional