Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004986
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141693
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.863.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.863.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321295
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior
