Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006692
Monto de la Factura
₲ 833.967
Nro. Solicitud de Transferencia
103841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.535
Retención DNCP
₲ 2.942
Retención IVA
₲ 22.745
Retención Renta
₲ 22.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141693
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.863.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.863.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321295
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior
