Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006817
Monto de la Factura
₲ 234.967
Nro. Solicitud de Transferencia
134342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.322
Retención DNCP
₲ 829
Retención IVA
₲ 6.408
Retención Renta
₲ 6.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141693
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.863.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.863.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321295
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior
