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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022445
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-32529
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.262.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.262.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211906
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia