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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0082449
Monto de la Factura
₲ 918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-26040
Monto Contrato
₲ 49.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.655.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.655.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211571
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPOSICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia