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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 7.128.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68324
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-26922
Monto Contrato
₲ 28.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.886.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.886.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208641
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores