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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70528
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
CD-11002-11-25501
Monto Contrato
₲ 40.401.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.318.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.318.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores