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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0006658
Monto de la Factura
₲ 5.841.700
Nro. Solicitud de Transferencia
162727
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.497.305

Retención DNCP
₲ 20.605
Retención IVA
₲ 159.319
Retención Renta
₲ 159.319
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-232430
Monto Contrato
₲ 13.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.629.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.629.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania