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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023915
Monto de la Factura
₲ 5.282.093
Nro. Solicitud de Transferencia
115650
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.690

Retención DNCP
₲ 18.631
Retención IVA
₲ 144.057
Retención Renta
₲ 144.057
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
N° 22-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223174
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.139.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.139.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial