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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023498
Monto de la Factura
₲ 6.180.402
Nro. Solicitud de Transferencia
59597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.816.040

Retención DNCP
₲ 21.800
Retención IVA
₲ 168.556
Retención Renta
₲ 168.556
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
N° 22-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223174
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.139.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.139.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial