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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0023913
Monto de la Factura
₲ 4.013.720
Nro. Solicitud de Transferencia
115650
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.093

Retención DNCP
₲ 14.157
Retención IVA
₲ 109.465
Retención Renta
₲ 109.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
N° 22-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223174
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.139.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.139.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial