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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000885
Monto de la Factura
₲ 3.516.665
Nro. Solicitud de Transferencia
168256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.341

Retención DNCP
₲ 12.404
Retención IVA
₲ 95.909
Retención Renta
₲ 95.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
10-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-218878
Monto Contrato
₲ 42.199.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.616.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.616.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412372
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial