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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012395
Monto de la Factura
₲ 2.938.024
Nro. Solicitud de Transferencia
182904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.815

Retención DNCP
₲ 10.363
Retención IVA
₲ 80.128
Retención Renta
₲ 80.128
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
N° 23-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-212275
Monto Contrato
₲ 71.910.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.634.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.634.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial