Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011850
Monto de la Factura
₲ 1.609.104
Nro. Solicitud de Transferencia
81215
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.240
Retención DNCP
₲ 5.676
Retención IVA
₲ 43.885
Retención Renta
₲ 43.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
N° 23-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-212275
Monto Contrato
₲ 71.910.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.634.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.634.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
