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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 4.866.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170949
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.503

Retención DNCP
₲ 17.165
Retención IVA
₲ 132.720
Retención Renta
₲ 132.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-213257
Monto Contrato
₲ 78.231.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.228.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.228.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404330
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 113/2021 CONTRATACION DIRECTA PARA LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas